2022年湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心单位预算

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 gzw.hunan.gov.cn 时间:2022年03月01日 15:27 【字体:

目 

第一部分2022年单位预算说明

第二部分2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2022年单位预算说明


一、单位基本概况

(一)职能职责。我中心是根据湘办发〔2015〕22号文件于2015年底新设成立的离退休人员管理服务机构。其主要职责是负责二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。

(二)机构设置。我中心内设三个部门,即综合部、离退部、资产财务部。

(三)单位预算构成情况。本单位预算仅为单位本级预算,无下级单位预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算579.73万元,其中,一般公共预算拨款574.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余一般公共预算5万元。收入较去年减少230万元,主要是综治奖和绩效考核奖励

(二)支出预算:2022年本单位支出预算579.73万元,其中,社会保障和就业支出370.63万元,卫生健康支出13万元,资源勘探工业信息等支出184.1万元,住房保障支出12万元。支出较去年减少230万元,主要是资源勘探工业信息等支出减少

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算579.73万元,其中,社会保障和就业支出370.63万元,占63.94%;卫生健康支出13万元,占2.24%;资源勘探工业信息等支出184.1万元,占31.76%;住房保障支出12万元,占2.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数592.73万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算7万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,为办公设备购置支出7万元

四、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费125.1万元,比上年预算减少8万元,下降6%,主要是减少物业管理费和租赁费

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为3.6万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.6万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议;培训费预算0万元,拟开展0培训;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为579.73万元,其中,基本支出572.73万元,项目支出7万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部分2022年单位预算表(见附件)


1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


省二轻离退中心2022年预算表.XLS
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2022年湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心单位预算

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