省国资委召开省属监管企业审计工作汇报会

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 gzw.hunan.gov.cn 时间:2023年03月06日 16:23 【字体:

为贯彻落实省国资委强化防范系统性风险双监管体系要求,进一步强化企业全面审计,提高审计风控能力。32日下午,省国资委召开省属监管企业审计工作汇报会,会议由省国资委党委委员、副主任张翔主持,省审计厅企业审计二处处长谭民俊、省内审指导中心主任魏静媛到会指导。

会上,18户直接监管企业审计部门负责人逐一汇报履行审计职能情况,2户委托监管企业审计部门作书面汇报。张翔对部分监管企业审计部门负责人进行了现场提问。

魏静媛表示,各企业内审部门为企业健康发展保驾护航,在促进完善内部管理,堵塞漏洞,防范风险,提高绩效等方面发挥了积极作用。下一步,将加强与省国资委贯通协同,积极推动内部审计工作进一步走深走实,携手为全面建设社会主义现代化新湖南贡献内审力量。

谭民俊对本次汇报会给予了充分肯定,同时也指出了企业当前在内审监督方面存在的问题和不足。他提出,企业审计部门负责人要切实做到职能职责履行到位、履职权利把控到位、审计风险管控到位,不断提高企业风险防范能力。

张翔强调,各监管企业要切实健全内部审计体制机制、强化内部监督职能、紧盯审计重点领域、加强内部审计队伍建设,努力发挥内部审计工作的预警和防范作用。他要求,各企业审计部门负责人要结合省国资委强化防范系统性风险双监管体系的要求,本着对企业负责、对组织负责、对个人负责的态度,认真履职尽责,切实提高内部审计效能;要突出审计重点,把企业的风险点、关键点、关注点摸清、研透、抓准,切实做到心中有数;要发扬斗争精神,工作中要善于发现问题,敢于监督、敢于较真碰硬。会上还对监管企业重大投资项目实施重点审计工作进行了部署。

省审计厅和省内审指导中心有关人员,省纪委监委驻省国资委纪检监察组,省国资委机关相关处室人员,及各监管企业董事会审计与风险委员会主任参加会议。

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